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    Notas da Versão - 1.67.0

    Build 9866, liberada em 26 de Janeiro de 2018

    Você poderá clicar no link do título de cada orientação (sempre que houver), para acessar o manual completo sobre o assunto. No final de cada orientação é possível consultar o Ticket Referência para a alteração e o tipo da mudança, sendo Novidade ou Correção.


    GTIN - Código de Barras NF-e 4.0

    Reformulado cadastrado e envio do código de barras da mercadoria (cEAN) para se adequar ao novo modelo de NF-e 4.0, onde as mercadorias que não tiverem código de barras cadastrado deverão levar a informação escrição "SEM GTIN". Foi adicionada uma validação no sistema para identificar mercadorias sem o GTIN e adicionar automaticamente essa informação na emissão do documento eletrônico (para NFe e NFCe).

    Ticket Referência #67239 Novidade


    CST PIS no grupo de contas SPED

    Adicionado no cadastro de contas do Sped EPC, a possibilidade de cadastro da conta por CST de PIS para os registros M400 e M800. Neste caso, a conta deve ser única para Matriz e Filial, pois os registros citados acima são uma soma e Não podem ser divididos. Caso seja cadastro por empresa vai ocorrer erro na validação.

    Ticket Referência #66726 Novidade


    Indicador da Forma de Pagamento - NF-e 4.0

    Removido o campo de indicador da forma de pagamento (campo indPag) na emissão de documentos eletrônicos (NFe e NFCe), conforme indicado no layout de NFe 4.00.

    Ticket Referência #67239 Novidade


    Percentual de GLP - NF-e 4.0

    Reformulado cadastrado e envio do código de barras da mercadoria (cEAN) para se adequar ao novo modelo de NF-e 4.0, onde as mercadorias que não tiverem código de barras cadastrado deverão levar a informação escrição "SEM GTIN". Foi adicionada uma validação no sistema para identificar mercadorias sem o GTIN e adicionar automaticamente essa informação na emissão do documento eletrônico (para NFe e NFCe).

    Ticket Referência #67253 Novidade


    Consulta da Chave e QrCode na NFC-e - Layout 4.0

    Reformulado cadastrado e envio do código de barras da mercadoria (cEAN) para se adequar ao novo modelo de NF-e 4.0, onde as mercadorias que não tiverem código de barras cadastrado deverão levar a informação escrição "SEM GTIN". Foi adicionada uma validação no sistema para identificar mercadorias sem o GTIN e adicionar automaticamente essa informação na emissão do documento eletrônico (para NFe e NFCe).

    Ticket Referência #67562 Novidade


    Senha para Verificação de Estoque

    Adicionada validação por senha na geração da opção de "Verificação e Análise de Estoque", evitando que a opção seja rodada sem o consentimento do usuário administrador.

    Verificação de Estoque solicita senha

    Ao rodar a opção de correção de estoque (através do APC ou Solution, menu Estoque e clicando sobre Verificação e Análise de Estoque) o sistema deverá solicitar a senha do ADMGER, mesmo que este usuário (ADMGER) já esteja logado, evitando alterações do estoque sem o consentimento do administrador. Veja abaixo um exemplo em GIF da operação sendo realizada e a solicitação da senha:

    Senha para Verificação de Estoque


    Ticket Referência #66566 Novidade


    Informar o grupo de repasse de ICMS ST

    Reformulado lançamento de itens na nota com layout de NF-e 4.0, a fim de informar o grupo de repasse de ICMS ST, conforme regra do campo "LA02-20" adicionada para os modelos "55 e 65" nas operações com os produtos (tag:cProdANP) igual a 210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001, 320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001, 320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030, 820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021, 420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001, 410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003, 510103001, 510301001 e CST=60. Devendo ser obrigatório o preenchimento do Grupo Repasse de ICMS ST (id:N10b) e evitando a "Rejeição 857: Obrigatório Preenchimento do Grupo Repasse ICMS ST [nItem: nnn]]".

    Ticket Referência #67379 Novidade


    Forma de pagamento com preços múltiplos

    Adicionado opção para permitir ignorar a seleção de preço se o produto possuir preço múltiplo cadastrado para forma de pagamento, a nova opção deverá trabalhar junto do parâmetro local "Não solicitar preço ao vender produto caso possua preços diferentes", onde a nova opção é um sub parâmetro chamado "Não solicitar quando o produto possuir Preço Múltiplo".

    Ticket Referência #67659 Novidade


    Bloqueto do Banco Banrisul

    Reformulada geração e emissão de boletos e bloquetos do banco banrisul, onde foi alterado a linha digitável, afim de se adequar ao manual de cobrança eletrônica do banrisul página 36.

    Ticket Referência #66728 Novidade


    Conversão de Dados para os sistemas Softplus

    Agora é possível converter os dados do sistema "RK SOFTWARE", para os sistemas da Softplus;

    Ticket Referência #66507 Novidade


    Carregar os dados da nota

    Tratamento na transmissão de NFC-e para SEFAZ, onde o sistema deve verificar as notas pela sequência gravada no sistema (sempre que houver). Evitando um possível erro "Não foi possível carregar os dados da nota" ou "Não foi possível carregar a nota", quando as NFC-e estiverem em contingência e forem consultadas para cancelamento ou reimpressão.

    Ticket Referência #65687 Novidade


    Valor de ICMS ST nas notas de compra

    Reformulado lançamento de notas de Entrada e Saída, onde foi separado o calculo dos valores da base de ICMS ST e CST ST, para utilização de tributações com CST de PIS e COFINS específicos e evitando erros na geração e validação do sped fiscal. (Para o ticket foi adicionado 5 campos novos na tabela SISACSTICM)

    Ticket Referência #63974 Novidade


    Plano de Contas SPED

    Reformulado cadastro de plano de contas SPED, agora será possível cadastrar duas contas diferentes por empresa, somente quando o estabelecimento trabalhar com multiempresas, quando for apenas uma empresa a alteração não terá efeito.

    Ticket Referência #65896 Novidade


    Preços por Cliente

    Reformulado o cadastro de Preços por Cliente, quando for sistema integrado (matriz e filial) deverá permitir que os campos "preço diferenciado por valor" seja mantido zerado, permitindo que o usuário adicione preços apenas para as empresas que deseja diferenciar os valores e sem a necessidade cadastrar um preço diferenciado para cada empresa.

    Ticket Referência #67038 Novidade


    Erro na geração do SPED

    Ajustes no campo "E-mail" do cadastro de clientes, para que não aceite espaço ao adicionar o email do consumidor, evitando que a geração do sped retorne erro "An invalid character was found in text content";

    Ticket Referência #64542 Correção


    Erro na validação do SPED

    Ajustes na geração da Nota de Retorno de Mercadoria, afins de evitar erros na validação do sped fiscal nos registros E110 e E116 (VL_TOT_DEBITOS e VL_TOT_CREDITOS).

    Ticket Referência #65992 Correção


    Integração de Cadastros

    Ajuste na integração de arquivos de cadastros da Matriz para a Filial, evitando um possível erro na alteração e transmissão de dados: "Temporizador: Class TFwDADOS_GRUPO_COMB not found".

    Ticket Referência #65902 Correção


    Arithmetic Exception no Sped Fiscal

    Reformulada geração do SPED FISCAL, quando o valor estiver zerado não deverá realizar a divisão, evitando o erro "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation Integer divide by zero. The code attempted to divide an integer value by an integer divisor of zero. At procedure 'SPED_NFC_VALOR_IT_EXTRA' line: 41, col: 7. At procedure 'SPED_REG_C190' line: 25, col: 5. At procedure 'SPED_REG_E200' line: 17, col: 3".

    Ticket Referência #66003 Correção


    Alteração de Preço Programada

    Reformulada alteração de preço programada por combustível, evitando um possível erro "Ambigouous field name between table A02AMERC and table A02APRE MECOD" e também o erro "cdsMaster: Cannot perform this operation on a closed dataset".

    Ticket Referência #64660 Correção


    Vendas na troca de turno

    Tratamento na venda automática do fechamento de turno, ao retornar a contagem de itens , evitando o erro "Access violation at address 011978E2 in module 'ApconNFCe.exe'.". Também foi identificado e corrigido possível erro ao liberar o objeto responsável pela emissão dos abastecimentos (TPDVEmissaoCupomFiscal -> TMotorVendaItemAutomatico), este erro não liberava da memória a interface responsável por quitar os abastecimentos.

    Ticket Referência #66298 Correção


    Cancelamento de Cupom

    Reformulado cancelamento de cupom fiscal, quando o parâmetro estiver marcado para "Não voltar abastecimento ao cancelar cupom" (SIS_PARAMETRO. ID 71 = N), onde o sistema tenta recuperar a venda realizada, evitando causar divergências nos totalizadores da ECF, quando o valor total do abastecimento fica diferente do valor impresso.

    Ticket Referência #66566 Correção


    Venda duplicada na receita

    Ajuste no spiFixNFCECont para não processar notas que possuam Protocolo de Recebimento, evitando a utilização e processamento da nota mais de uma vez, se esta rotina for executada por terminais diferentes. A mesma validação foi feita para notas canceladas que possuem a numeração informada manualmente (parâmetro -n). O ajuste também evita a duplicidade de venda na receita e um possível erro de valor total do item sem informação no cupom.

    Ticket Referência #66238 Correção


    Relatório Gerencial Venda por bico

    Reformulada impressão do relatório gerencial, na parte venda por bico, evitando que fosse impresso produtos diversos nesta área.

    Ticket Referência #66858 Correção


    Duplicidade de Cheques

    Ajuste na emissão de cheques digitados pelo APCON, evitando duplicidade nos registros mostrados na tela de Emissão de Cheques do APC e na tela de Seleção de Cheques do APCON.

    Ticket Referência #62558 Correção


    Exigir KM do veículo na venda

    Ajuste para validar a identificação do cliente (não estava validando limite de crédito, forma de pagamento, entre outros) e validação do veículo, onde deverá mostrar a tela de seleção do veículo, permitindo consultar e modificar os dados de KM para a venda ou avançar a operação com as informações atuais.

    Ticket Referência #65729 Correção


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